2017年度乌鲁木齐市新华长儿园部分决算公开申明

  乌鲁木齐市新华长儿园成立于1992年,是一家市级一类一级长儿园,位于乌鲁木齐市天山区新华南1153号,是市妇联所属的一所差额预算拨款的单元,只拨正在编职工的50%根基工资。次要运营长儿学前教育和保育。长儿园审定编制28人,此中带领办理岗亭2人,专业手艺岗亭24人,工勤岗亭2人,是差额预算事业单元。现正在单元现实人数(包罗临聘人员)共51人,正在岗正在编为25人,临聘教工26人从决算单元形成看,乌鲁木齐市新华长儿园部分决算包罗:乌鲁木齐市妇女结合会部分本级决算、所属单元决算等。2017年度收入533。29万元,取上年比拟,添加9。83万元,增加1。9%,增减变化次要缘由是:2017年度入园长儿较2016年度入园长儿更多,响应长儿费总收入也有所增加。收入508万元,取上年比拟,削减9。9万元,降低19%,增减变化次要缘由是:2017年度,长儿园园区补葺工程因拨款到账时间较晚,工期延后,补葺工程收入削减较多。节余117。63万元,取上年比拟,添加49。47万元,增加72。6%。增减变化次要缘由是:是由于本年度,园区补葺拨款于岁尾才到账,因处于冬季,无法动工,收入较少。取预算比拟环境,收入是有所上涨的,上涨338。34万元,增加173。55%,由于跟着二胎政策的推广,重生儿增加,入学长儿增加,响应的长儿费收入这一部门会上涨。收入,人员收入相较于预算是上涨的,取预算比拟,添加313。06万元,增加160。58%,由于跟着经济的成长,物价的攀升,人员工资也需小幅度上涨,如许用人成本也就响应添加;项目收入取预算比拟相对削减,大部门园区的补葺工程财务拨款岁尾才到位,冬季无法施工,使得这一年度的补葺工程,工程量相对较少,破费也就相对较少。本年收入合计533。29万元,此中:财务拨款收入282。67万元,占53%;上级补帮收入0万元,占0%;事业收入249。98万元,占46。88%;运营收入0万元,占0%;从属单元缴款0万元,占0%;其他收入0。64万元,占0。12%。增减变化的次要缘由是:每年入园长儿人数分歧,长儿总人数对收入有间接影响。取预算比拟环境,财务拨款收入比预算多87。7万元,是由于,自本年起实施中班、买办免费教育。而这部门长儿的长儿费由财务拨款领取,相较于往年,这是没有的。本年收入合计258。7万元,此中:根基收入190。46万元,占73。62%;项目收入68。24万元,占26。38%;上缴上级收入0万元,占0%;运营收入0万元,占0%;对从属单元补帮收入0万元,占0%。增减变化的次要缘由是:每年入园长儿人数分歧,长儿总人数对收入有间接影响。取预算比拟环境,收入有较大增加,此中人员工资增加327。82万元,增加292。83%,由于跟着经济的成长,物价的攀升,人员工资也需小幅度上涨,如许用人成本也就响应添加,项目收入削减14。76万元,削减17。78%,由于大部门时间,我园长儿正在园,出于平安和健康角度考虑,我园需选择放假时间进行项目施工,如许时间就有性,工期就会较长,所以本年项目收入数相较于预算数有所下降。两项相加,收入总数响应增加。2017年度财务拨款收入282。67万元,取上年比拟,添加81。99万元,增加40。85%,取预算比拟,添加87。72万元,增加45。00%。取预算比拟增减变化的次要缘由是:为中班、买办长儿供给免费教育,由拨款领取享受免费教育的长儿的长儿费。财务拨款收入258。70万元,取上年比拟,削减213。51万元,降低45。22%。此中:根基收入190。46万元,项目收入68。24万元。增减变化的次要缘由是:项目收入削减。财务拨款结转节余113。55万元,取上年比拟,添加45。39万元,增加66。59%。增减变化的次要缘由是:项目收入削减。取预算比拟环境,财务拨款收入因免费教育的拨款相较于预算数,有一个大幅增加,而因长儿园园区的补葺正在由于财务拨款到位较晚,未能及时动工,所以本年对于此部门的财务收入响应对于预算所估算的金额,有所下调。2017年度一般公共预算财务拨款收入258。70万元。取上年比拟,削减213。51万元,降低45。22%。增减变化的次要缘由是:项目收入削减。此中:按功能分类科目,2050201收入258。70万元。按经济分类科目,学前教育收入68。24万元,工资福利收入收入190。46万元。取预算比拟,跟着经济的成长,物价的攀升,人员工资也需小幅度上涨,如许用人成本也就响应添加;因长儿园园区的补葺正在由于财务拨款到位较晚,未能及时动工,所以本年对于此部门的财务收入响应对于预算所估算的金额,有所下调。2017年度性基金预算财务拨款收入0万元,取上年比拟,添加(削减)0万元,增加(降低)0%。增减变化的次要缘由是:无。性基金预算财务拨款收入0万元,取上年比拟,添加(削减)0万元,增加(降低)0%。增减变化的次要缘由是:无。2017年度性基金预算收入0万元。取上年比拟,添加(削减)0万元,增加(降低)0%。增减变化的次要缘由是:无。此中:按功能分类科目,0收入0万元。按经济分类科目,0收入0万元,0收入0万元。岁暮结转节余117。63万元。取上年比拟,添加49。47万元,增加72。58%。取上年比拟,添加72。58万元,增加66。59%。增减变化的次要缘由是项目收入削减。2017年度一般公共预算“三公”经费收入决算0万元,比上年添加0万元,增加0%。此中,因公出国(境)费收入0万元,占0%,比上年添加(削减)0万元,增加(降低)0%,添加(削减)缘由是无;公事用车购买及运转费收入0万元,占0%,比上年添加(削减)0万元,降低0%,削减缘由无;公事欢迎费收入0万元,占0%,比上年添加(削减)0万元,增加(降低)0%,添加(削减)缘由是无。具体环境如下:因公出国(境)费收入0万元。乌鲁木齐市新华长儿园全年利用一般公共预算财务拨款放置的出国(境)团组0个,累计0人次。开支内容包罗:无。公事用车购买及运转费0万元,此中,公事用车购买0万元,公事用车运转费0万元。2017年,单元一般公共财务拨款放置的公事用车购买量0辆,保有量为0辆。公事欢迎费0万元。具体是:国内公事欢迎收入0万元,次要是无。乌鲁木齐市新华长儿园国内公事欢迎0批次,0人次。2017年度乌鲁木齐市新华长儿园机关运转经费收入0万元,比上年添加(削减)0万元,增加(降低)0%,次要缘由是无。如未发朝气关运转经费收入,需写明:2017年度乌鲁木齐市新华长儿园机关运转经费收入0元,未发朝气关运转经费收入。如有其他经费未发生收入,照此进行申明。乌鲁木齐市新华长儿园采购打算0万元,此中:采购货色收入0万元、采购工程收入0万元、采购办事收入0万元;现实采购0万元,此中:采购货色收入0万元、采购工程收入0万元、采购办事收入0万元。其他相关申明内容。截至2017年12月31日,资产合计489。56万元,此中:流动资产139。70万元,固定资产349。86万元,此中:衡宇1164。68(平方米),价值16。62万元,共有车辆2辆,价值18。46万元,此中:部级带领干部用车0辆、一般公事用车0辆、一般法律执勤用车0辆、特种专业手艺用车0辆、其他用车2辆(其他用车次要是:以前采办的的长儿接送车);单元价值50万元以上通用设备0台(套)、单元价值100万元以上公用设备0台(套),其他固定资产价值0万元。截至2017年12月31日,乌鲁木齐市新华长儿园资产有偿利用收入合计0万元,资产措置收入合计0万元。此中:已缴国库0万元,已缴财务专户0万元,应缴未缴0万元,单元留用0万元。2017年度,本部分单元实行绩效办理的项目0个,涉及预算0万元,项目收入决算0元。岁暮本部分单元平易近生项目和沉点收入项目标绩效评价开展环境及成果:其他收入:指除上述“财务拨款收入”、“事业收入”、“运营收入”、“从属单元缴款”等之外取得的收入。用事业基金填补出入差额:指事业单元正在昔时的“财务拨款收入”、“财务拨款结转和节余资金”、“事业收入”、“事业单元运营收入”、“其他收入”不脚以放置昔时收入的环境下,利用以前年度堆集的事业基金(即事业单元昔时出入相抵后按国度提取、用于填补当前年度出入差额的基金)填补本年度出入缺口的资金。上年结转和节余:指以前年度收入预算因客不雅前提变化未施行完毕、结转到本年度按相关继续利用的资金,既包罗财务拨款结转和节余,也包罗事业收入、运营收入、其他收入的结转和节余。岁暮结转和节余:指本年度或以前年度预算放置、因客不雅前提发生变化无法按原打算实施,需要延迟到当前年度按相关继续利用的资金,既包罗财务拨款结转和节余,也包罗事业收入、运营收入、其他收入的结转和节余。“三公”经费:指用一般公共预算财务拨款放置的因公出国(境)费、公事用车购买及运转费和公事欢迎费。此中,因公出国(境)费反映单元公事出国(境)的住宿费、盘缠、伙食补帮费、杂费、培训费等收入;公事用车购买及运转费反映单元公事用车购买费及租用费、燃料费、维修费、过过桥费、安全费、平安励费用等收入;公事欢迎费反映单元按开支的各类公事欢迎(含外宾欢迎)收入。机关运转经费:为保障行政单元(含参照公事员法办理的事业单元)运转用于采办货色和办事的各项资金,包罗办公及印刷费、邮电费、差盘缠、会议费、福利费、日常维修费、公用材料及一般设备购买费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业办理费、公事用车运转费以及其他费用。208(类)05(款)05(项):指社会保障和就业收入行政事业单元离退休机关事业单元根基养老安全缴费收入科目。208(类)05(款)05(项):指社会保障和就业收入行政事业单元离退休机关事业单元职业年金缴费收入科目。创办:乌鲁木齐市人平易近从办:乌鲁木齐市人平易近办公室承办:乌鲁木齐市人平易近电子政务核心政务办事热线。